Перенос КАУ на забалансовый счет из проводок
Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы
Перенос КАУ на забалансовый счет из проводок
Помогите пожалуйста.
Нужно сформировать проводки по специально созданному забалансовому счету в разрезе КАУ "материальные ценности" на основании проводок Д 40 - К 20, на 40 ведется аналитика по "материальным ценностям".
Создал Забалансовый счет с аналитикой "Материальные ценности", Создал ТХО, общая сумма оборота 40-20 за указанный период на забалансовый счет переносится, но надо чтобы она разбивалась в зависимости от "материальной ценности". Как этого добиться?
Заранее спасибо.
Нужно сформировать проводки по специально созданному забалансовому счету в разрезе КАУ "материальные ценности" на основании проводок Д 40 - К 20, на 40 ведется аналитика по "материальным ценностям".
Создал Забалансовый счет с аналитикой "Материальные ценности", Создал ТХО, общая сумма оборота 40-20 за указанный период на забалансовый счет переносится, но надо чтобы она разбивалась в зависимости от "материальной ценности". Как этого добиться?
Заранее спасибо.
Allways the price we gonna pay in all the game we gonna play.
Что такое API я не знаю, наш админ их тоже не писал.
Циклическую обработку я включал - выставлял "материальные ценности", в алгоритме НДЕ написал: П[Период:М1.Г]Д40\20 &DP_ - при запуске ТХО система пишет "Неверный код "D", Ошибка расчета формулы ..."
Думаю использование предложенных ключей предполагает анализ спецификаций различных документов (ДО, накладных, складских ордеров) а я в алгоритме НДЕ описываю проводки.
Циклическую обработку я включал - выставлял "материальные ценности", в алгоритме НДЕ написал: П[Период:М1.Г]Д40\20 &DP_ - при запуске ТХО система пишет "Неверный код "D", Ошибка расчета формулы ..."
Думаю использование предложенных ключей предполагает анализ спецификаций различных документов (ДО, накладных, складских ордеров) а я в алгоритме НДЕ описываю проводки.
Allways the price we gonna pay in all the game we gonna play.
-
- Местный житель
- Сообщения: 1044
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
- Откуда: Иркутская область
Eugeen
Я так поняла, что Вы эти проводки пытаетесь сделать без документа, т.е. просто взять готовые обороты. Тогда проще всего это сделать в Закрытии счетов (модуль Бух.отчетность). Вот там Вы всю аналитику и увидите. Счет закрытия - 40.
Вариант 2. Добавьте проводку по забалансовому счету к ТХО, где Вы делаете 40\20.
Я так поняла, что Вы эти проводки пытаетесь сделать без документа, т.е. просто взять готовые обороты. Тогда проще всего это сделать в Закрытии счетов (модуль Бух.отчетность). Вот там Вы всю аналитику и увидите. Счет закрытия - 40.
Вариант 2. Добавьте проводку по забалансовому счету к ТХО, где Вы делаете 40\20.
Мария_Ф
Как я уже упоминал в 1-м сообщении работаю я "Бух.отчетности" создал забалансовый счет, написал ТХО, сделал закрытие этого забалансового счета с помощью этой ТХО, у меня даже получилось вытащть обороты 40/20 на мой забалансовый счет, но без аналитики, Вопрос: как разбить этот оборот в зависимости по аналитики?
Проводки 40/20 уже сделаны, перезакрывать 40 счет я не собираюсь да и нельзя мне лезть в бухучет, а проводки надо сформировать по уже закрытым периодам (начиная с начала года).
Как я уже упоминал в 1-м сообщении работаю я "Бух.отчетности" создал забалансовый счет, написал ТХО, сделал закрытие этого забалансового счета с помощью этой ТХО, у меня даже получилось вытащть обороты 40/20 на мой забалансовый счет, но без аналитики, Вопрос: как разбить этот оборот в зависимости по аналитики?
Проводки 40/20 уже сделаны, перезакрывать 40 счет я не собираюсь да и нельзя мне лезть в бухучет, а проводки надо сформировать по уже закрытым периодам (начиная с начала года).
Allways the price we gonna pay in all the game we gonna play.
-
- Заслуженный деятель интернет-сообщества
- Сообщения: 5188
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
- Откуда: SPB galaxy spb
TXO_API рулит
без сальдо у вас по одним проводкам других вариантов нет(есть только вариант 2 - но эт на будующее).
можно конечно еще так
завести еще забалансовый счет, плюнуть в него обороты с аналитикой по всем МЦ и суммой = 1(через support) и закрывать его. Для других нужд его не использовать - но по скорости это последний вариант.
без сальдо у вас по одним проводкам других вариантов нет(есть только вариант 2 - но эт на будующее).
можно конечно еще так
завести еще забалансовый счет, плюнуть в него обороты с аналитикой по всем МЦ и суммой = 1(через support) и закрывать его. Для других нужд его не использовать - но по скорости это последний вариант.