Страница 1 из 1

Распределение платежа по накладной

Добавлено: 13 ноя 2002, 11:15
Татьяна
Есть ДО (в валюте), есть Акт взаимозачетов, есть накладная, схема распределения - пропорциональная.
При распределении платежа сообщение -
<Из-за несоответствия разноски сумм по ставкам НДС в платеже (№док.)и отгрузке (№док.)возможно формирование записи только на сумму, например, 5000. Сформировать запись на макс. возможную сумму (например, 11000) по отгрузке?>
Жмем "Да", запись формируется на 5000.
Объясните, пожалуйста, смысл сообщения о несоответствии, где у нас ошибка?

Re: Распределение платежа по накладной

Добавлено: 13 ноя 2002, 12:08
Deinis
Татьяна, эта штука возникает в счетах-фактурах, так?
Из собственного опыта:
1. Сумма налога, рассчитыаемого в ХозОперации по платежному документу не всегда (!!!) будет правильной. Следует проверять Галактику! Она может ошибиться от 1 до нескольких копеек в сумме НДС.
2. СФ к платежному документу сформируется исходя из суммы НДС, показанном в кнопочке "Оплаченные налоги" в ХозОперации по Платежному документу
3. В поле "Без НДС" может залезть какая-то "хрень" (извините за выражение) в виде числа от 0 до нескольких десятков копеек. В том числе не целое число!
4. При нажатии на кнопочку "Зарегистрировать" Галактика проверяет соответствие сумм в полях "Платежного СФ" и "отгрузочного СФ". Если видит, что они отличаются (например, в "отгрузочном СФ" поле "Без НДС" - пустое, а в "платежном СФ" - там чего-то есть, или какая-то сумма в этих СФ отличается пол-копейкой, т.е. третьим знаком после запятой), то тогда Галактика ругается - прям как Вы написали и спрашивает о дальнейших действиях.
5. В этих случаях я удаляю все появившиеся записи, выхожу в список всех СФ, ставлю фильтр по ДО и ищу СФ, по которым есть третий знак после запятой. После чего подвожу к этому виду "платежную СФ". Часто при этом приходится делать записи о регистрации "вручную", не пользуясь кнопочкой "Зарегистрировать".

Галактика 5.82

Re: Распределение платежа по накладной

Добавлено: 13 ноя 2002, 16:37
Татьяна
У нас ситуация была другая. Вроде разобрались.
В настройке - Формировать документ для учета НДС - было: в валюте исходного док-та, поставили: в НДЕ, стало нормально.