Страница 1 из 1

Валюта во входящих пплатежах

Добавлено: 19 июн 2003, 18:34
gmura
Конкретная ситуация.
Реализовали продукцию на экспорт в евро. Через определенное время приходит оплата в долларах.Во входящем платеже проставляем доллары, на эту дату идет пересчет по курсу в рублях. Ниже на эти же рубли расчитываем в евро, естественно сумма не та, что в ДО т.к. курс меняется. А ДО необходимо закрыть на сумму отгрузки и именно в той валюте в которой отгружали.
Может это и просто, но у нас не получается отработать все сразу.

Re: Валюта во входящих пплатежах

Добавлено: 20 июн 2003, 09:01
Галя
Это совсем не просто и с этим куча проблем. У нас похожий вариант: счет на продажу выписываем валютно-рублевый (доллары), оплата приходит в рублях - сумма уже другая из-за разницы курсов. В результате проблемы с книгой продаж (зависает рублевый аванс, который в таком случае должен по идее закрываться как курсовая разница), с отчетами по расчетам с контрагентами (там если в валюте, то никто никому не должен, а если в рублях - висит долг, который приходится вручную закрывать бухсправкой).
Техподдержка говорит - вопрос давний и сложный, но никто не может предложить варианта решения. Вот. У меня есть подробная инструкция по обработке таких операций, писала ее клиентам. Длинная, но другого пути пока не вижу. Могу поделиться.

Re: Валюта во входящих пплатежах

Добавлено: 20 июн 2003, 12:35
knat
В окне разноски платежа по ДО можно привязать нужную валюту и нужный курс (на дату отгрузки).(Г 5.74). Тогда ДО закроется в той валюте и по тому курсу, по которому отгружен. А на разницу Галактика сформирует еще одну запись. Мы к этой записи привязываем ДО на услуги - "Корректировка...", соответствующие проводки. Галактика, правда, будет возмущаться по поводу "разные валюты", но попробуйте, может получится.

Re: Валюта во входящих пплатежах

Добавлено: 20 июн 2003, 14:07
Саша Г.
>gmura
Реализовали продукцию на экспорт в евро. Через определенное время приходит оплата в долларах.

Как вообще такое возможно? По какому курсу Вы должны перевести евро в доллары, чтобы проверить всю ли сумму заплатил покупатель?

Re: Валюта во входящих пплатежах

Добавлено: 23 июн 2003, 18:53
gmura
Заключается контракт по отгрузке в евро, а оплата будет произведена в долларах. ОВЕД (отдел такой) пересчитывает евро в доллары на момент отгрузки-это и будет являться оплатой.Все просто на бумаге, а в программе- проблемно.В валютных документах доллары переводятся в евро, но по курсу на день оплаты.Поэтому нет никакого нормального анализа по закрытию ДО. ???

Re: Валюта во входящих пплатежах

Добавлено: 23 июн 2003, 19:37
Nuts
А что если аналитику на 62 счете завести вам
организация/счет/валюта
и ТХО настраиваете и будете видеть все в целлом по счету и отдельно по валютам

Re: Валюта во входящих пплатежах

Добавлено: 23 июн 2003, 19:59
knat
2 gmura:
Войдите в окно разноски платежей по ДО (кнопка ДокОснования), введите сумму в евро, выберите валюту евро, курс на дату отгрузки. Должно же получиться! В 5.74 получается... См. что писала выше.

А если так попробовать...

Добавлено: 24 июн 2003, 12:15
Slava
Как предложение - сделайте к платежному документу две хозоперации. Одна в долларах - другая в евро. Нужную привяжите к ДО. А в самом документе ничего не меняйте.

Re: А если так попробовать...

Добавлено: 24 июн 2003, 16:41
Seybukan
Я вообще не понимаю о чем речь ведете...
Хоть договор вы и заключаете в евро, а платеж в далларах. То расчеты ведуться по кросс курсу, ессно который рассчитывается относительно рубля. Мы не в америке живем, а в РОССИИ. То есть, если обязательство выразили в евро, и у вас признание выручки по оплате, то доход вы ОБЯЗАНЫ пересчитать по курсу в рубли на день реализации. А реализация признается к БУ по тому как она определяется, то есть на дату оплаты(если у вас по уч. пол-ке прописано по оплате).
Почитайте налоговый кодекс. Там все написано.

Консультант+

Добавлено: 24 июн 2003, 16:42
Seybukan
Вопрос: Наша организация осуществляет реализацию товаров (работ, услуг) за иностранную валюту. Зависит ли порядок исчисления налога на добавленную стоимость с выручки, полученной организацией в иностранной валюте, от учетной политики, принятой организацией для целей налогообложения ("по отгрузке" или "по оплате")?

Ответ: Пунктом 3 ст.153 части второй Налогового кодекса установлено, что при определении налоговой базы выручка (расходы) налогоплательщика в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации соответственно на дату реализации товаров (работ, услуг) или на дату фактического осуществления расходов.
Таким образом, налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) за иностранную валюту определяется налогоплательщиком пересчетом выручки в иностранной валюте в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату реализации товаров (работ, услуг). Дата реализации товаров (работ, услуг) определяется в зависимости от принятой налогоплательщиком учетной политики для целей налогообложения в соответствии со ст.167 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
Для налогоплательщиков, определяющих дату реализации товаров (работ, услуг) по мере отгрузки, налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) за иностранную валюту определяется путем пересчета стоимости отгруженных товаров (работ, услуг) в рубли по курсу Банка России на дату отгрузки.
Для налогоплательщиков, определяющих дату возникновения налоговых обязательств по мере поступления денежных средств, выручка, полученная в иностранной валюте, пересчитывается по курсу Банка России на дату ее получения.

18.04.2001 Л.М.Никулина

Советник налоговой службы
I ранга

Вот и все

Добавлено: 24 июн 2003, 16:48
Seybukan
А на разницу курсов. Вы обязаны начислять курсовые разницы. Поскольку они рассчитываются и по обязательствам...
А дебиторская и кредитолрская задолженность - это обязательство.
Поэтому в соответсвии с ПБУ(не помню каким) на день поступления ден.средств или на дату отчетного бух. периода необходимо пересчитывать курсовые разницы.