hope писал(а):Кто-нибудь в курсе: что, где и как нужно настроить, чтобы данные в этом отчете попадали в Раздел 1 (обычное налогобложение) и в Раздел 2 (ЕНВД)?
Спасибо!
Держите ответ разработчика:
Здравствуйте!
Начиная с 7 патча, была сделана доработка 101.31101 - Учет вмененщиков для 4фсс
Для раздела I.
Если у работника в табеле за текущий месяц обычный режим налогообложения и на
текущее начисление в классификаторе видов оплат, входимость во все четыре
фонда входящих в ЕСН, а также у его подразделения нет льготы по ФСС.
Для таблицы 1:
Для строк 1 и 2 берется среднесписочная численность из табеля
работника (КС) за текущие месяцы и делится на их количество.
Для раздела II.
Если у работника в табеле за текущий месяц Специальный режим налогообложения
(Вмененный налог) и на текущее начисление в классификаторе видов оплат,
входимость в фонд с дополнительным признаком "3", а также у его подразделения
нет льготы по этому налогу.
Для таблицы 4:
Для строк 1 и 2 берется среднесписочная численность из табеля работника
за текущие месяца и делится на их количество.
Для таблицы 8:
Суммируются данные из таблиц 3 и 6, а так же в случае отсутствия
документа у работника или «Подразделения особого риска», сумма
идет в графу «Иные случаи».
Для раздела III.
На текущее начисление в классификаторе видов оплат, входимость в фонд с
дополнительным признаком "Т", а также у его подразделения нет льготы по этому налогу.
Для таблицы 9:
Для строк 1 и 2 берется среднесписочная численность из табеля
работника за текущие месяца и делится на их количество.