Страница 1 из 1

Формирование книг покупок-продаж

Добавлено: 07 сен 2006, 09:16
Nikos
Добрый день.
Не могу добиться необходимого формирования книг покупок-продаж. Дело в том, что по учетной политике предприятия все платежи контрагентов должны учитываться как авансовые, т.е. попадать в книгу продаж, а если была отгрузка, то и к книгу покупок. В Галактике такой механизм есть, но только в случае, если аванс был раньше отгрузок (что вполне логично), здесь все работает замечательно. Если же раньше была отгрузка, то создается счет-фактура типа «Платеж по накладной». При регистрации запись ни в какой книге не формируется. Мы меняем тип счета-фактуры на «Регистрация оплаты, предоплаты». И вот здесь возникает проблема: предоплата не «видит», что была отгрузка и регистрируется только в книге продаж. Чтобы ее зарегистрировать как нужно, необходимо перерегистрировать счет-фактуру на отгрузку. Тогда все регистрируется как надо. Отсюда вопросы:
Но как найти счет-фактуру на отгрузку, для которой был произведен платеж (может пройти несколько месяцев)?
Может, есть механизм автоматической перерегистрации счетов-фактур, относящихся к определенному ДО, или по какому-нибудь алгоритму?
Возможно, есть более приемлемый способ учета?
Как смог, объяснил ситуацию. Если у кого-то есть готовое решение, аналогичная проблема или предположения, в каком направлении двигаться просьба поделиться. Спасибо.

Добавлено: 07 сен 2006, 11:34
Seybukan
Если платеж пришел после отгрузки он НЕ ДОЛЖЕН регистрироваться в книгу продаж!
Учите матчасть.

Добавлено: 07 сен 2006, 11:37
Nikos
В принципе - не должен, но по учетной политике предприятия - должет. Здесь наши налоговики неприклонны :( .

Добавлено: 07 сен 2006, 11:50
Мария_Ф
Учетная политика не может нарушать законодательство!

Добавлено: 07 сен 2006, 13:14
Seybukan
Пускай ваши налоговики учат матчасть.
:)
бу га га
програмеры учат налоговиков.

Добавлено: 11 сен 2006, 08:03
Oweo
Пускай ваши налоговики учат матчасть.
:-D
Так и живем: каждый не знает свою матчасть.

Добавлено: 26 сен 2006, 17:39
ch
Выход есть : нужно формировать авансовые счета-фактуры как только поступит входящий платеж. Например, это может сделать бухгалтер, который подвязывает ТХО Д 51- К 62. Помимо этого нужно включить настройку автоматической регистрации авансовых счетов фактур в момент распределения платежа.