Страница 1 из 1

Перенос КАУ на забалансовый счет из проводок

Добавлено: 15 сен 2006, 17:36
Eugeen
Помогите пожалуйста.

Нужно сформировать проводки по специально созданному забалансовому счету в разрезе КАУ "материальные ценности" на основании проводок Д 40 - К 20, на 40 ведется аналитика по "материальным ценностям".
Создал Забалансовый счет с аналитикой "Материальные ценности", Создал ТХО, общая сумма оборота 40-20 за указанный период на забалансовый счет переносится, но надо чтобы она разбивалась в зависимости от "материальной ценности". Как этого добиться?

Заранее спасибо.

Добавлено: 15 сен 2006, 18:24
edward_K
TXO_API рулит, а так зависит от задачи, как миниум нужно поставить цикл.обработку по МЦ ну и ключ типа &SP_

Добавлено: 15 сен 2006, 19:45
Eugeen
Что такое API я не знаю, наш админ их тоже не писал.
Циклическую обработку я включал - выставлял "материальные ценности", в алгоритме НДЕ написал: П[Период:М1.Г]Д40\20 &DP_ - при запуске ТХО система пишет "Неверный код "D", Ошибка расчета формулы ..."

Думаю использование предложенных ключей предполагает анализ спецификаций различных документов (ДО, накладных, складских ордеров) а я в алгоритме НДЕ описываю проводки.

Добавлено: 15 сен 2006, 19:56
edward_K
если у вас 712, то выберите ключ Vip(это и есть ТХО_АПИ), там будет окно внизу - интерфейс и параметры, посмотрите "Oborot" и параметры к нему - мож покатит. Как писать самим в доке есть txoapi.rar - там же и дока и примеры и нужные vih файлы. Или здесь на форуме поищите.

Добавлено: 15 сен 2006, 20:11
Eugeen
Галактика у нас к сожалению 5.85. А в ней можно писать ТХО_API?

Добавлено: 15 сен 2006, 20:24
edward_K
можно, и в доке к ней это было. Это еще в 584 можно было.

Добавлено: 18 сен 2006, 07:26
Мария_Ф
Eugeen
Я так поняла, что Вы эти проводки пытаетесь сделать без документа, т.е. просто взять готовые обороты. Тогда проще всего это сделать в Закрытии счетов (модуль Бух.отчетность). Вот там Вы всю аналитику и увидите. Счет закрытия - 40.

Вариант 2. Добавьте проводку по забалансовому счету к ТХО, где Вы делаете 40\20.

Добавлено: 18 сен 2006, 13:27
Eugeen
Мария_Ф

Как я уже упоминал в 1-м сообщении работаю я "Бух.отчетности" создал забалансовый счет, написал ТХО, сделал закрытие этого забалансового счета с помощью этой ТХО, у меня даже получилось вытащть обороты 40/20 на мой забалансовый счет, но без аналитики, Вопрос: как разбить этот оборот в зависимости по аналитики?

Проводки 40/20 уже сделаны, перезакрывать 40 счет я не собираюсь да и нельзя мне лезть в бухучет, а проводки надо сформировать по уже закрытым периодам (начиная с начала года).

Добавлено: 18 сен 2006, 13:40
Мария_Ф
А 40-й счет и не надо закрывать. Нужно только поставить его в закрытие (в колонку "номер закрываемого счета") чтобы получить аналитику (сальдо) по этому счету (по матценностям). А проводка будет на забалансовый счет.
Алгоритм такой: ПД40[1:?]\20

Добавлено: 18 сен 2006, 14:20
Eugeen
Согласен можно брать сальдо по 40 счету в разрезе "матценностей" до его закрытия для формирования проводки по забалансовому счету.
Но Сальдо по 40 счету по закрытым отчетным периодам Отсутствует - откуда взять аналитику? :(

Добавлено: 18 сен 2006, 14:35
edward_K
TXO_API рулит
без сальдо у вас по одним проводкам других вариантов нет(есть только вариант 2 - но эт на будующее).
можно конечно еще так
завести еще забалансовый счет, плюнуть в него обороты с аналитикой по всем МЦ и суммой = 1(через support) и закрывать его. Для других нужд его не использовать - но по скорости это последний вариант.

Добавлено: 19 сен 2006, 05:49
Мария_Ф
Не так уж долго пробежаться по закрытым периодам и сформировать проводки. Это будет намного быстрее, чем писать TXO_API (тем более что он всего один раз нужен).