Страница 1 из 1

Амортизационная премия в ОС это начисление НВР или нет?

Добавлено: 16 мар 2007, 06:41
galera
Сначала бух поставила задачу для ОС, поступивших в 2006г, разово начислять НВР в размере аморт. премии (10% от стоимости) в след. месяце и погашать НВР помесячно в размере разницы износов БУ-НУ. Я прописала в алгоритме по разницам это разовое начисление НВР, весь год начисляли, а в конце года обнаружили, что в отчете по разницам это начисление НВР-премия "рвет" отчет. То есть это же не разница между износами. Как бы сделать, чтоб она в отчет не попадала? Но прежде всего хочу узнать, конечно, аморт. премия - это в принципе НВР или нет? должна ли она попадать в табличку разниц по карточке?

Добавлено: 16 мар 2007, 15:26
Seybukan
Нет конечно!!!
Вы кашу с гуталином не мешайте.

Налоговая премия - это налоговая премия.
Просто дана возможность Юр. лицам в первом месяце больше начислить амортизации в налоговый учет для уменьшения налога на прибыль.

НВР и ВВР это разница между амортизациями БУ и НУ.

Просто НВР в вашей ситуации возникает потому что возникает разница в размере амортизации между методами учета.

А вообще-то вопрос не суюда и даже не на этот сайт. :)

Добавлено: 19 мар 2007, 10:00
galera
Спасибо. Каша такая заварилась из-за одинаковой корреспонденции проводок, что у премии Дт68 Кт 77, что у начисления НВР Дт68 Кт77. Так и запихали премию в начисление НВР (благо алгоритмы безразмерные :-), хотя во временных разницах премии быть не должно. Сейчас убрали. Но можете подсказать, есть ли в галактике отчет по аморт. премии в ОС? Получается, что при начисл. амортизации в первый месяц сделали проводку на 10% от стоимости , а с чем ее сравнить?

Добавлено: 19 мар 2007, 11:53
Seybukan
А зачем ее с чем-то сравнивать.
Она сама по себе живет.

Добавлено: 21 мар 2007, 10:37
galera
Seybukan, Вы уже давно временные разницы рассчитываете? Подскажите, а где и как вы погашаете НВР или ВВР при выбытии ОС(если реализация). Ведь там может оказаться приличная сумма, все, что начислено, нужно погасить разово при выбытии, и это будет не разница между износами, как обычно. Мы погашаемую разницу вручную рассчитываем, ставим в посчитанное в разницу по картотеке ОС, делаем проводку. Понимаю, что это тоже неправильно,т к это не разница износов. В налоговом регистре м. б.? Есть там такая возможность?

Добавлено: 21 мар 2007, 17:58
Seybukan
Я вообще ни как не считаю. :)

Но полагаю следует делать так.
1 путь. Если вы используете стандартный функционал модуля ОС по расчету разниц, то там копиться общая сумма разницы. Достать общую сумму разниц не трудно в ТХО.

2. Если вы данные кидаете на счета БУ и НУ с аналитикой по карточкам, то можно посмотреть сальдо амортизаций и расчитать их разницу. В ТХО это тоже можно при помощи ПАТ-ов.

Других путей нет. Даже отчет по разницы между методами учета в ОС вам не поможет так как там тупо отображается разница, но не вижно что это начисление разници или ее погашение.