Пример такой.
Выписали счет на оплату на 20 тыс, потом на 60 тыс
Приходит две счет фактуры на 50 и на 50 тысяч.
Оставшиеся 20 тыс оплачиваем по факту отгрузки.
Вопрос: Как разнести такие накладные по выписанным ДО?
Оплата у нас потом привязывается к факту поставки. В хозоперациях делаем 2 записи - на предоплату и на оплату (чтобы не дублировалась сумма, на одной ставится "-" по входимости в расчеты с контрагентом).
По фактическим ДО и смотрят, что есть оплата и отгрузка.