Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011
Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы
Re: Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011
У нас кстати ситуация еще круче:
Есть клиент, который принимая товар, черкает накладную в случае, если что-то не довезли или ему что-то не понравилось. Счет фактуру забирает себе, а накладную просит переделать и вместе с ней привезти корректировочный счет-фактуру. То есть получается должна в итоге быть:
1. Накладная на 7 штук
2. Счет-фактура на 10 штук
3. Счет-фактура на -3 штуки
Штатно в Галактике такой бред нереализуем как я понял... да еще и 3 штуки как-то на склад вернуть надо.
Мне кажется это категорически незаконное требование с их стороны, но бухгалтерия с их бухгалтерией договориться не может.
Или это нормальное требование?
Раньше все было проще - с переделанной накладной привозили переделанный счет-фактуру...
Есть клиент, который принимая товар, черкает накладную в случае, если что-то не довезли или ему что-то не понравилось. Счет фактуру забирает себе, а накладную просит переделать и вместе с ней привезти корректировочный счет-фактуру. То есть получается должна в итоге быть:
1. Накладная на 7 штук
2. Счет-фактура на 10 штук
3. Счет-фактура на -3 штуки
Штатно в Галактике такой бред нереализуем как я понял... да еще и 3 штуки как-то на склад вернуть надо.
Мне кажется это категорически незаконное требование с их стороны, но бухгалтерия с их бухгалтерией договориться не может.
Или это нормальное требование?
Раньше все было проще - с переделанной накладной привозили переделанный счет-фактуру...
-
- Местный житель
- Сообщения: 552
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
- Откуда: Челябинск
- Контактная информация:
Re: Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011
да, именно такspark писал(а): ...Еще момент: В расходном ордере строка с минусом наверное обработается системой как приход, но откуда брать цену складскую, по которой товар должен быть возвращен? Получается, что нужно допиливать процедуру формирования ордеров по расходным корректировочным накладным так, чтоб лезть либо в ордер к основной накладной,
да, остаётся либо такой путь, либо JavaScript' ом доделывать..spark писал(а): ..либо другими путями вычислять по какой цене вернуть товар на склад. А им видимо этого делать не хочется, поэтому они прикрываются законом, которому собственно такая реализация корректировочных счетов-фактур не противоречит.
Возможно будем делать свой механизм формирования ордера к корректировочной накладной... благо есть триггеры для складских ордеров, а складскую цену можно вычислить как последнюю цену прихода по разрезу...
-
- Местный житель
- Сообщения: 552
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
- Откуда: Челябинск
- Контактная информация:
Re: Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011
Так не должно быть, скорее всего, но надо в правовую норму вчитываться.. Если в одном периоде, то почему нет..spark писал(а):У нас кстати ситуация еще круче:
Есть клиент, который принимая товар, черкает накладную в случае, если что-то не довезли или ему что-то не понравилось. Счет фактуру забирает себе, а накладную просит переделать и вместе с ней привезти корректировочный счет-фактуру. То есть получается должна в итоге быть:
1. Накладная на 7 штук
2. Счет-фактура на 10 штук
3. Счет-фактура на -3 штуки
Штатно в Галактике такой бред нереализуем как я понял... да еще и 3 штуки как-то на склад вернуть надо.
Мне кажется это категорически незаконное требование с их стороны, но бухгалтерия с их бухгалтерией договориться не может.
Или это нормальное требование?
Раньше все было проще - с переделанной накладной привозили переделанный счет-фактуру...
В Галактике принцип простой: одна накладная -один счёт-фактура. Но если клиент "любимый" и обижать его не хочется, то Ваша бухгалтерия может потребовать доработку.
Re: Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011
Если что, вот у меня есть детский набросок кода. Правда формируется к корректировочной накладной приходный ордер, а не расходный и только для отрицательных позиций. Это больше набросок для проверки формирования ордеров, но от него оттолкнуться можно. Если не получится пропихнуть ПиР, то от этого и будем плясать =)zna писал(а):да, именно такspark писал(а): ...Еще момент: В расходном ордере строка с минусом наверное обработается системой как приход, но откуда брать цену складскую, по которой товар должен быть возвращен? Получается, что нужно допиливать процедуру формирования ордеров по расходным корректировочным накладным так, чтоб лезть либо в ордер к основной накладной,да, остаётся либо такой путь, либо JavaScript' ом доделывать..spark писал(а): ..либо другими путями вычислять по какой цене вернуть товар на склад. А им видимо этого делать не хочется, поэтому они прикрываются законом, которому собственно такая реализация корректировочных счетов-фактур не противоречит.
Возможно будем делать свой механизм формирования ордера к корректировочной накладной... благо есть триггеры для складских ордеров, а складскую цену можно вычислить как последнюю цену прихода по разрезу...
Код: Выделить всё
#include MCMove.vih
#component "L_SOPRDOC"
alter interface SOPRDOC;
Window EDITSOPR
HandleEvent
cmMAKEORDER:
{
if katsopr.wadoc = 23
{
RunInterface('L_SOPRDOC::MakeOrderKorr',katsopr.nrec)
PutCommand(cmRefreshBDdata)
} else
{
if (Inherited::HandleEvent(cmMAKEORDER) != heOk)
{
Abort;
Exit;
}
}
}
end
end;
end.
Interface MakeOrderKorr;
var MO: ModifOrds;
var MCM : iMCmovement;
var spOr: TypeSpOrder;
Var katsoprnrec,_csopr:comp;
Var _price:double;
parameters _csopr;
Create view as select
* from spsopr,sklorder,katsopr,sporder
;
handleEvent
cmInit:
{
if getfirst katsopr where ((_csopr==katsopr.nrec)) = tsOK {}
if katsopr.wadoc = 23
{
if getfirst sklorder where ((_csopr==sklorder.csopr)) <> tsOK
{
ClearBuffer(#sklorder);
sklorder.descr:=katsopr.descr;
sklorder.desgr:=katsopr.desgr;
sklorder.norder:=katsopr.nsopr;
sklorder.vidorder:=0;
sklorder.cpodr:=katsopr.cpodrfrom;
sklorder.dord:=katsopr.dsopr;
sklorder.cgrpodr:=katsopr.cpodrfrom;
sklorder.yearord:=Year(katsopr.dsopr);
sklorder.tipord:=1;
sklorder.csopr:=katsopr.nrec;
insert current sklorder;
_loop spsopr where ((_csopr==spsopr.csopr))
{
if spsopr.kolfact<0
{
ClearBuffer(#sporder);
sporder.descr:=sklorder.descr;
sporder.desgr:=sklorder.desgr;
sporder.csklorder:=sklorder.nrec;
sporder.dord:=sklorder.dord;
sporder.npp:=spsopr.npp;
sporder.vidorder:=sklorder.vidorder;
sporder.tipord:=sklorder.tipord;
sporder.cmc:=spsopr.cmcusl;
sporder.kol:=spsopr.kolfact*(-1);
sporder.cparty:=spsopr.cparty;
_price:=MCM.MCLastPricePrih(0,0,spsopr.cmcusl,sklorder.cpodr,0,spsopr.cparty);
sporder.srprice:=_price;
sporder.rsrprice:=_price;
sporder.ccpodr:=sklorder.cpodr;
sporder.cspsopr:=spsopr.nrec;
spOr:= TypeSpOrder(SpOrder.buffer); // передача записи SpOrder для операции
MO.AnySpOrder_insert(spOr); // операция модификации записи SpOrder
SpOrder.buffer:= type$SpOrder(spOr); // возвращение полей записи SpOrder после операции
}
}
katsopr.dopr:=sklorder.dord;
update current katsopr;
} else message('По накладной уже сформирован ордер №' + sklorder.norder + ' от ' + sklorder.dord,Warning)
}
}
end;
end.
-
- Местный житель
- Сообщения: 552
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
- Откуда: Челябинск
- Контактная информация:
Re: Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011
Благодарю, возможно, воспользуемся!
-
- Местный житель
- Сообщения: 589
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
- Откуда: Воронеж ОАО Верофарм. Воронеж
Re: Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011
В продолжение темы.
Упоминалась тут рекламационная накладная.
А вот, например, создал я такую накладную. Мне вернул поставщик некоторое количество товара. Я создаю СФ к этой накладной, которая , ессно, завязана на некоторую накладную на сбыт.
Теперь вопрос- рассуждение.
Я должен в этой СФ установить тип "Корректировочная СФ поставщика"? При этом СФ попадает в раздел СФ на покупку?
И далее печатать установленный 1137 Постановлением формат отчета по корректировочной накладной?
Так?
Упоминалась тут рекламационная накладная.
А вот, например, создал я такую накладную. Мне вернул поставщик некоторое количество товара. Я создаю СФ к этой накладной, которая , ессно, завязана на некоторую накладную на сбыт.
Теперь вопрос- рассуждение.
Я должен в этой СФ установить тип "Корректировочная СФ поставщика"? При этом СФ попадает в раздел СФ на покупку?
И далее печатать установленный 1137 Постановлением формат отчета по корректировочной накладной?
Так?
-
- Местный житель
- Сообщения: 552
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
- Откуда: Челябинск
- Контактная информация:
Re: Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011
Рекламационная накладная имеет иной смысл, чем корректировочная. Делаете к ней документ для учёта НДС, а алгоритм автоматической регистрации сам выберет нужный тип регистрационной записи. Этот механизм работает давно, хотя и он мог поменятья новыми патчами.savov писал(а):В продолжение темы.
Упоминалась тут рекламационная накладная.
А вот, например, создал я такую накладную. Мне вернул поставщик некоторое количество товара. Я создаю СФ к этой накладной, которая , ессно, завязана на некоторую накладную на сбыт.
Теперь вопрос- рассуждение.
Я должен в этой СФ установить тип "Корректировочная СФ поставщика"? При этом СФ попадает в раздел СФ на покупку?
И далее печатать установленный 1137 Постановлением формат отчета по корректировочной накладной?
Так?
-
- Местный житель
- Сообщения: 589
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
- Откуда: Воронеж ОАО Верофарм. Воронеж
Re: Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011
Связывались с ТП по данному вопросу. Ответ был такой: делаете рекламационную к ней не вяжете СФ (т.е. только возвращаем ордером товар), делаете корректировочную накладную, аналогичную рекламационной, к которой вяжете корректировочную СФ. Вот так вот.zna писал(а): Рекламационная накладная имеет иной смысл, чем корректировочная. Делаете к ней документ для учёта НДС, а алгоритм автоматической регистрации сам выберет нужный тип регистрационной записи. Этот механизм работает давно, хотя и он мог поменятья новыми патчами.
Re: Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011
Дааа... в ТП знают толк в извращениях... и это вместо того чтобы сделать возможность формирования ордеров к корректировочным накладным? =)savov писал(а):Связывались с ТП по данному вопросу. Ответ был такой: делаете рекламационную к ней не вяжете СФ (т.е. только возвращаем ордером товар), делаете корректировочную накладную, аналогичную рекламационной, к которой вяжете корректировочную СФ. Вот так вот.zna писал(а): Рекламационная накладная имеет иной смысл, чем корректировочная. Делаете к ней документ для учёта НДС, а алгоритм автоматической регистрации сам выберет нужный тип регистрационной записи. Этот механизм работает давно, хотя и он мог поменятья новыми патчами.
-
- Местный житель
- Сообщения: 552
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
- Откуда: Челябинск
- Контактная информация:
Re: Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011
Ну что тут сказать..
Пользователь тихо выпадает в осадок...
Пользователь тихо выпадает в осадок...
-
- Местный житель
- Сообщения: 589
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
- Откуда: Воронеж ОАО Верофарм. Воронеж
Re: Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011
Мы пытались пробить именно такое решение, но ТП стоит жестко, типа НИЗЗЗЯЯЯЯЯ!!!!!spark писал(а): Дааа... в ТП знают толк в извращениях... и это вместо того чтобы сделать возможность формирования ордеров к корректировочным накладным? =)
Пробовали уговорить и на то, чтобы к рекламационной по желанию создавалась корректировочная накладная, но на это они сказали, много переделывать...
Re: Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011
Они не хотят к корректировке ордера формировать как мне кажется из-за того, что надо будет учитывать это во всех отчетах, которые контактируют со складом... а им лень =) другого объяснения не вижу.savov писал(а):Мы пытались пробить именно такое решение, но ТП стоит жестко, типа НИЗЗЗЯЯЯЯЯ!!!!!spark писал(а): Дааа... в ТП знают толк в извращениях... и это вместо того чтобы сделать возможность формирования ордеров к корректировочным накладным? =)
Пробовали уговорить и на то, чтобы к рекламационной по желанию создавалась корректировочная накладная, но на это они сказали, много переделывать...
Re: Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011
В корректировочных приходных накладных возможно формирование ордеров переоценки, если было только изменение цены, но не было изменения количества.
Re: Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011
Это было сделано наверное с целью поиздеваться... типа "Смотрите, мы можем, но до конца делать не будем!"vlada писал(а):В корректировочных приходных накладных возможно формирование ордеров переоценки, если было только изменение цены, но не было изменения количества.
Re: Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011
Подскажите как быть, корректировочная накладная не воспринимает входимость налога?
По накладной, где налоги не входят в цену позиций, сформирована корректировочная накладная с изменением количества. При печати встает неправильно стоимость по документу.
В исходной накладной стоимость позиции без НДС 115234.22. В корректировочной накладной при печати встает цена без налога до изменения 94492.06.
В исходной накладной меняю входимость, создаю корректировочную, печатаю накладную, цифры те же.
Сидим на февральских обновлениях.
Проверьте у себя пожалуйста, может на новых обновления все корректно?
По накладной, где налоги не входят в цену позиций, сформирована корректировочная накладная с изменением количества. При печати встает неправильно стоимость по документу.
В исходной накладной стоимость позиции без НДС 115234.22. В корректировочной накладной при печати встает цена без налога до изменения 94492.06.
В исходной накладной меняю входимость, создаю корректировочную, печатаю накладную, цифры те же.
Сидим на февральских обновлениях.
Проверьте у себя пожалуйста, может на новых обновления все корректно?