Помогите пожалуйста с пониманием как устроена работа с авансами в Галактике. С системой работаю уже лет 10, но тему авансовых счетов-фактур всегда, крестясь, обходил стороной. А вот сейчас приперло.

Ситуация вот какая:
Делаем отгрузки по накладным. ДО не используем. Загружаем платежи из клиент-банка.
Как я понимаю, мы должны регистрировать авансы от покупателей в книге продаж, а потом сторнировать их в книге покупок.
Сейчас бухгалтерия в конце квартала считает сумму авансов и вносит одной суммой в книгу продаж. В следующем отчетном периоде так же вручную вносят сторно по этим авансам.
Кто в теме, расскажите пожалуйста как это все должно работать в системе по правильному и как нам можно как-нибудь более-менее автоматически делать эти записи в книгах. Я так понимаю, что все это как-то связано с ДО, так как платеж же нельзя привязывать к накладным...