Выбор Д/О в П/П
Добавлено: 19 ноя 2002, 12:45
Имеем платежное поручение в котором уже введен контрагент в поле получатель. В поле "Документ-основание" нажимаем F3 и появляются все ДО, а гл.бух. говорит, что у нее раньше выдавались ДО только для данного контрагента. Где это настраивать, а то фильтром пользоваться не совсем удобно.
Спасибо.
Спасибо.