Выбор Д/О в П/П

ПНР и сопровождение

Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы

Ответить
amo
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Контактная информация:

Выбор Д/О в П/П

Сообщение amo »

Имеем платежное поручение в котором уже введен контрагент в поле получатель. В поле "Документ-основание" нажимаем F3 и появляются все ДО, а гл.бух. говорит, что у нее раньше выдавались ДО только для данного контрагента. Где это настраивать, а то фильтром пользоваться не совсем удобно.

Спасибо.
Deinis
Местный житель
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Выбор Д/О в П/П

Сообщение Deinis »

После нажатия Ф3 надо нажать Альт+Б (латинское), поставить точку в боксик "Ограничения на документы - по контрагенту" и в боксике "Обработка параметров" - "применить ограничения при загрузке интерфейса". Все.
Ответить