Имеем платежное поручение в котором уже введен контрагент в поле получатель. В поле "Документ-основание" нажимаем F3 и появляются все ДО, а гл.бух. говорит, что у нее раньше выдавались ДО только для данного контрагента. Где это настраивать, а то фильтром пользоваться не совсем удобно.
Спасибо.
Выбор Д/О в П/П
Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы
-
- Местный житель
- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Выбор Д/О в П/П
После нажатия Ф3 надо нажать Альт+Б (латинское), поставить точку в боксик "Ограничения на документы - по контрагенту" и в боксике "Обработка параметров" - "применить ограничения при загрузке интерфейса". Все.